Trečiadienis, gegužės 01 d.

Sąskaita Faktūra Serija Nr. B 0891

Sąskaita Faktūra Serija Nr. B 0891

Kategorija: Prekės

Pirkėjas: Anykščių Antano Vienuolio progimnazija
Pirkėjo kodas: 190046913

Tiekėjas: UAB "SHTORM"
Tiekėjo kodas: 302487435

Pirkinio vertė: €94,50
Sudarymo data: 2022-11-29 00:00:00
Galioja iki: 2022-12-28 00:00:00
Sutarties tipas: MVPŽ

BVPŽ kodas: Pultai (30231200-9)
Paskelbimo data: 2023-01-12
Sutarties numeris:

Dokumento pavadinimas Dokumento nuoroda
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.